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PEI - POA

 

   

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020

   

Programa Operativo Anual

Programado, Ejecutado y Resultados

   AUDITORÍA
2017  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 001/2017, “Informe Anual de Actividades  de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2016
RESUMEN EJECUTIVO UAI N°002/2017: AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 003/2017, AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016, CONTROL INTERNO
2016  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 004/2016, SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES”, PERIODO DE 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 005/2016, “AUDITORIA  OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 2015”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 006/2016, "AUDITORÍA ESPECIAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, 2015"
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 007/2016,"INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2016"
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 008/2016, SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA”, GESTIÓN 2014
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 009/2016, "EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) GESTIÒN 2015".
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 010/2016, "EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS (SP) GESTIÓN 2015".
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 011/2016, SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES”, PERIODO DE 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 012/2016, SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA”, GESTIÓN 2014.